Какво да напиша в данъчната декларация. Процедурата за издаване на USN декларация, данъчната основа „Доход. Кога трябва да се подаде декларация?

Данъците са задължителни плащания към местния или държавния бюджет, които се заплащат отчетен периодкакто физически, така и юридически лица. Основният проблем при плащането на данъци е, че много граждани дори не разбират, че трябва да знаят как се прави декларация и не знаят в какви случаи е необходимо да подадат връщане на данъци. При юридически лицачесто възникват въпроси относно изготвянето на данъчна декларация по ДДС, ако не са едноплатци. Мнозина излизат от тази ситуация, като използват помощта на организации на трети страни, включително одиторски компании. Това решение на проблема обаче е напълно неподходящо за лица, които например наемат апартамент, тъй като печалбата им е сравнително малка за годината.

Декларация 3 данък върху доходите на физическите лица

Необходимо е да се състави данъчна декларация за доходите на физическите лица 3 в съответствие с гл. 23 от Данъчния кодекс на Руската федерация, както и ръководейки се от заповедта на Министерството на финансите на Руската федерация, одобрена на 25 ноември 2010 г. Според последните нормативен документ, е одобрен нов формуляр за данъчна декларация за физически лица - не забравяйте да вземете предвид тази точка, преди да съставите данъчна декларация, тъй като предоставянето на остаряла форма е изпълнено с отрицателни последици - санкции. Необходимо е да се подаде декларация за отчетната година преди 30 април на следващата година, тоест за 2012 г. данъчната декларация се подава на 30 април 2013 г., но не по-късно от тази дата. Няма срокове за подаване на декларация за данъчни облекчения, тоест тя може да бъде подадена в местния офис на данъчната инспекция по всяко време.

Данъкът върху доходите на физическите лица се изчислява като процент от общия доход на данъкоплатеца. Трябва да се помни, че данъчната основа не включва данъчни облекчения и суми, освободени от данъчно облагане. В декларацията трябва да се посочат всички доходи, включително получените в натура (подаръци). Възнаграждения за интелектуална дейност, доходи от отдаване под наем на недвижими имоти, от продажба на движими и Не движимо имущество, включително парцели, печалби и различни бонуси, заплати - всичко това са компоненти на общия доход. В Русия данъкът върху доходите на физическите лица е 13%. Съществуват обаче специфични видове доходи с различни лихвени проценти.

Преди да съставите декларация за 3 данъка върху доходите на физическите лица, имайте предвид, че вашите заплати се облагат с данък и вие сте дадени в ръцете си вече в тяхната чиста форма. Изчисляването и прехвърлянето на данъка се извършва от данъчния агент, т.е. вашия работодател, следователно във вашата декларация не трябва да включвате заплати, както и бонуси, получени на основното ви място на работа. Ако освен заплати и други доходи, на основното си място на работа за отчетния период не сте имали никакви доходи, тогава по принцип не е необходимо да подавате декларация за данък върху доходите на физическите лица 3.

Кръг на лицата, подаващи декларацията:

  • Лица, които са получили определени доходи от предприятия, които не са данъчни агенти.
  • Физически лица, които са продали собствен имот, използван от тях най-малко 3 години.
  • Лицата, получили доходи през годината от данъчни агенти, но в същото време, последните не са удържали данък от тези доходи.
  • Лица, получили печалби, включително от игрални автомати.
  • Лица, получили доходи като наследници на автори на различни произведения и изобретения.
  • Лица, получили като подарък недвижим имот или превозно средство, всякакъв вид акции и дялове, акции от лица, които не са индивидуални предприемачи и близки роднини, но са физически лица.
  • Лица, на които са изплатени доходи от източници, намиращи се в чужбина.

Декларацията за доходите се подава от индивидуални предприемачи, нотариуси, адвокати и други лица, които се занимават с частна практика.

декларация по ДДС

Преди да направи декларация по ДДС, специалист на фирма или организация, частен предприемач и лице, което е признато за платец на ДДС при движение на стоки през митницата, трябва да знае кога се изчислява този данък върху стоки и услуги. ДДС е най-сложният данък, така че има повече от достатъчно въпроси за него. Член 149 от Данъчния кодекс на Руската федерация съдържа пълен списък на сделките, които не подлежат на облагане с ДДС. При изчисляване на ДДС е важно да се знае моментът, в който се определя данъчната основа - възниква, когато фирмата изпраща стоки и предоставя услуги. Ако предприятието получи авансово плащане за стоки или услуги, които все още не са изпратени, тогава моментът на определяне данъчна основастава Париот клиента.

Важно е да знаете не само как правилно да съставите декларация, но и кога трябва да я подадете. Така декларациите по ДДС се подават тримесечно до 20-то число на месеца, следващ отчетния период. Формулярът, който се попълва за отчитане на ДДС, е разработен от Министерството на финансите на Руската федерация, но като книга за продажби и книга за покупки. Тези книги трябва да се съхраняват от данъкоплатеца. Член 164 от Данъчния кодекс на Руската федерация определя ставките на ДДС - основната ставка е 18%.

платен данък върху доходите на физическите лица за 2018гна мястото на регистрация на данъкоплатеца. На време не по-късно от 15 юли 2019 г.

Забележка: Издадена по реда на закона от 25.07.2002 г. № 115-FZ „За правния статут чужди гражданив РФ“.

Доходи, получени от данъчни резиденти на Руската федерация от продажба на:

  • жилищни сгради,
  • апартаменти,
  • стаи,

включително приватизирани жилищни помещения,

  • градински къщи,
  • парцели

И дялове от посочения имот. собственост на данъкоплатеца три или повече години. А също и при продажба на друго имущество, което е било собственост на данъкоплатеца в продължение на три или повече години.

3 . От доходи, получени от данъчни резиденти на Руската федерация. (с изключение на руски военнослужещи, служещи в чужбина). От източници, разположени извън Руската федерация.

4 . От други доходи, при получаването на които не е удържан данък върху доходите на физическите лицаагенти.

5 . С печалби, изплатени от организаторите на лотарии, лотарии. И други базирани на риска игри (включително използване на игрални автомати).

6 . От изплатено възнаграждение на наследниците(наследници) на автори на произведения на науката, литературата, изкуството. Както и автори на изобретения, полезни модели и промишлени дизайни.

към менюто

7 . От доходи, получени от лица, които не са индивидуални предприемачи, по реда на дарението:

  • недвижим имот,
  • Превозно средство,
  • акции,
  • дял,
  • акции

Изключение едоходи, които не подлежат на данъчно облагане в съответствие с клауза 18.1. Получих като подарък горния имот. Ако дарителят и надареният са членове на семейството, близки роднини по реда на Семейния кодекс. Съпрузи, родители, деца, включително осиновители и осиновени деца. Дядо, баба, внуци, пълнокръвни и нечистокръвни (с общ баща или майка) братя и сестри).

Забележка: Писмо на Федералната данъчна служба на Русия от 10.07.2012 г. №ЕД-4-3/11325@

8 . От доход под формата на паричен еквивалент: недвижими имоти, ценни книжа, прехвърлени за попълване на целевия капитал Не-правителствени Организациипо начина, предвиден от Федералния закон от 30 декември 2006 г. № 275-FZ, с изключение на случаите, предвидени в параграф 3, клауза 52:

В случай, че към датата на прехвърляне на недвижим имот той е бил собственост на данъкоплатеца-дарител в продължение на три или повече години. След това, когато се върне паричният еквивалент на такова имущество, доходът, получен от дарителя в пълен размер, се освобождава от данък.



към менюто

Процедурата за попълване на данъчна декларация 3-NDFL 2019

Декларация 3-NDFL може да бъде отпечатана на принтер. Или попълнете на ръка със синьо или черно мастило. Не се допуска наличието на различни петна и корекции в декларацията.

Формата на декларацията за облагане на доходите на физическите лица за 2018 г. е променена

Следователно, IP на OSNO, както и граждани, които или трябва да докладват на данъчните власти за миналогодишния си доход. Или искате да декларирате правото си на данъчно облекчение, трябва да подадете декларация по нов образец.

Забележка: и процедурата за попълване на 3-NDFL вижте Заповед на Федералната данъчна служба на Русия от 03.10.2018 г. № ММВ-7-11/569@. В сила от 1 януари 2019 г

Как да запълним

Попълнете декларацията във формуляра 3-NDFL съгласно правилата, общи за всички данъчни декларации. Включва се в декларацията не забравяйте да включите:

  • заглавна страница;
  • секция 1;
  • раздел 2.

Включете други приложения и изчисления в декларацията, ако е необходимо. Тоест само когато има приходи и разходи, които са отразени в тези приложения и изчисления, или право на данъчни облекчения. Това е посочено в параграф 2.1 от Процедурата, одобрена със Заповед на Федералната данъчна служба № ММВ-7-11/569 от 03.10.2018 г.

При печат на хартия декларацията може да се състави без рамкиране на клетките и тиретата. Попълнете знаците с шрифт Courier New с височина 16–18 точки (клауза 1.13.2 от Процедурата, одобрена със заповед на Федералната данъчна служба от 03.10.2018 г. № ММВ-7-11/569).

към менюто

Примери за попълване на декларация 3-NDFL за 2018 г

Вижте ПРИМЕР за IP декларация на OSNOв .PDF формат за 2018г



ПЪЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ 3-NDFL 2018 онлайн


Образци на декларации 3-NDFL за 2018 г
отворено затворено

(от 10.02.2018 г. до 01.01.2019 г.)
отворено затворено

При продажба на движимо имущество, като кола или апартамент

Образци на декларации 3-NDFL за 2017 г (стар, преди 10.02.2018 г.)
отворено затворено

За възстановяване на данъци при покупка на жилище

За възстановяване на данъци върху покупки на жилища и ипотеки

За възстановяване на данъци върху таксите за обучение

За възстановяване на данъци върху медицински разходи

За възстановяване на данък при получаване на стандартно данъчно приспадане

При продажба на всякакви движими вещи. Например коли или апартаменти

Примерни декларации 3-NDFL за 2016 г
отворено затворено

За възстановяване на данъци при покупка на жилище

За възстановяване на данъци върху покупки на жилища и ипотеки

За възстановяване на данъци върху таксите за обучение

За възстановяване на данъци върху медицински разходи

За възстановяване на данък при получаване на стандартно данъчно приспадане

Образци на декларации 3-NDFL за 2015 г
отворено затворено

За възстановяване на данъци при покупка на жилище

За възстановяване на данъци върху покупки на жилища и ипотеки

За възстановяване на данъци върху таксите за обучение

За възстановяване на данъци върху медицински разходи

За възстановяване на данък при получаване на стандартно данъчно приспадане

При продажба на имот, като кола или апартамент

Примерни декларации 3-NDFL за 2014 г
отворено затворено

За възстановяване на данъци при покупка на жилище

За възстановяване на данъци върху покупки на жилища и ипотеки

За възстановяване на данъци върху таксите за обучение

За възстановяване на данъци върху медицински разходи

За възстановяване на данък при получаване на стандартно данъчно приспадане

При продажба на имот, като кола или апартамент


към менюто

Инструкции за изготвяне на декларация 3-NDFL за подаване в данъчната служба

За да направите това, в раздела Декларация 3-NDFL" / "Попълнете онлайн".

1. Ще трябва само да отговорите прости ясни въпроси и съвети. Което ще видите на екрана, вместо объркващите въпроси на формата.

2. Програмата ще избере листоветенеобходими за вашата ситуация.

3. Програмата ще изчислисуми и запишете кодовете.

Моля, не забравяйте да направите следното, преди да подадете своята декларация.

1. Закрепете листовете. Необходимо е листовете да се закрепят по такъв начин, че кламерите да не влизат в полетата с информация, баркодове и други подобни.

2. Прикачете документи. В случай че са. Например документи, потвърждаващи правото на данъчно приспадане. Какви документи трябва да бъдат приложени за приспадане, можете да намерите на уебсайта Ndflka.Ru в раздела „Полезно“ / „Документи за приспадане“.

3. Подпишете всеки листи въведете датата с цифри във формат "ДД.ММ.ГГГГ" в долната част на всеки лист. Моля, имайте предвид, че подписът и датата също трябва да бъдат поставени на първия лист. Но на места, които се различават от другите листове, тоест над надписа „Име на документа, потвърждаващ пълномощията на представителя“ (в долната лява част на листа).

4. Посочете броя на листовете на първия лист. На кои документи, приложени към декларацията, в полето "страници с прикачени оправдателни документи или техните копия на ___ листа". Това е трицифрено поле над хоризонтална линия, която минава през целия лист. В трицифрен формат, например "015". Ако няма документи, поставете тире през всичките три клетки на това поле.

Изтеглете празен формуляр за данъчна декларация 3-NDFL и процедурата за попълване

1. Във формат xls (Excel)

  • 2018 (.xls, 267 Kb), в сила от 01.01.2019г
  • , 498 Kb, валиден от 19-02-2018
  • , 473 Kb

Всеки индивидуален предприемач е длъжен да представя отчети и да плаща данъци. Често има трудности при попълването на данъчна декларация и изчисляването на плащанията.

Декларацията е документ, в който печалба от предприемаческа дейност.

Данъчната декларация е задължителен документ, с който всички предприемачи у нас се отчитат пред държавата. Данъчните власти следят рентабилността на дейността на данъкоплатците и плащанията към държавния бюджет, съответстващи на приходите.

Видове

Има няколко вида данъчни декларации. Какъв вид данъчна декларация подава индивидуален предприемач?

Избор на конкретен тип отчетен документ зависи пряко от два фактора:

  • вид предприемаческа дейност;
  • приложима данъчна система.

Всяка данъчна система има своя собствена форма на отчет и свои собствени условия. Декларацията може да се подава тримесечно или в края на годината.

За индивидуалните предприемачи на опростената данъчна система е необходимо да попълнят данъчна декларация, платена във връзка с прилагането на опростената данъчна система.

Известен 3 вида отчетни документи.

Завършено

Пълната декларация е отчет документ, който дава пълни данни за всички доходиполучени от осъществяване на предприемаческа дейност.

Има данъци, които са задължителни за всички, и има такива, които трябва да бъдат платени в резултат на определени действия в хода на предприемаческата дейност. Те също така попълват формуляр за отчет.

Изискан

Актуализираната декларация е отчет документ, който прави корекции в пълната декларация.

Издаден:

  • по искане на данъчните власти, ако са открити неточности в попълнения документ. В такъв случай данъчният орган ще наложи глоба на предприемача.
  • по инициатива на предприемача, за да изясни дали информацията в пълната декларация се е оказала невярна. Тъй като законодателството в нашата страна често променя изискванията за попълване, в резултат на това могат да се допуснат грешки.

„Уточнение“ се подава по същия начин, както първичната декларация, основната му разлика ще бъде печат върху предната страна на формуляра.

Няма и строго определен срок, в който трябва да се подаде коригирана декларация. Но е по-добре да издадете мотивационно писмо към него, където ще бъдат подробно описани всички неточности в първичния документ.

В какви случаи трябва да се подава този вид декларация вижте във видеото:

Нула

Някои видове отчети изобщо не са предвидени от закона, но те трябва да бъдат правилно съставени и представени на данъчните власти. Тук говорим за нулева декларация.

Никъде няма указание за правилното форматиране на такъв документ. Но много предприемачи често го използват.

Нулева декларация се подава в случай, че индивидуален предприемач не е работил през отчетния период. За начислените данъкоплатци, за съжаление, няма такава възможност.

Финал

С пълното прекратяване на дейността сиданъкоплатецът е длъжен да подаде окончателна декларация.

Ако това не бъде направено, данъчните власти няма да приемат заявлението за закриване на IP.

Кога се дължи и как да го попълня?

Докладът за опростената данъчна система от индивидуалните предприемачи се подава в края на годината до 30 април или до следващия ден от работната седмица, ако крайният срок пада на празник или уикенд.

Попълването на документа за подаване на данъчната служба може да се извърши от предприемача самостоятелно или от трети страни чрез пълномощник. Най-важното при попълването е да предоставите надеждни данни.

С опростена система за данъчно облагане

При самозавършванеотчетният документ е без грешки и пропуски. Това се случва особено често, ако предприемачът е неопитен.

Следователно е от полза в тази ситуация. обърнете се към професионалистикойто качествено ще въведе информация в декларацията и ще я представи на данъчните власти навреме. От предприемача ще се изисква само информация за доходите си.

Но за един предприемач е важно да разбере, че счетоводните фирми на трети страни не представят отчети безплатно. В тази връзка ще има още една разходна позиция.

По-добре е предварително да се изяснят в такава организация техните възможности и специализация. Те могат да се занимават само с определени видове данъчни декларации.

В този случай предприемачът може да наруши сроковете и да не представи отчети навреме, което ще доведе до санкции.

Сега можете също да създадете отчет, като използвате специализирана услуга в Интернет:

  • Например, можете да използвате услуга "Моят бизнес"с удобен за потребителя интерфейс, с който можете да изчислявате фиксирани вноски, данъци по опростената система за данъчно облагане и единен данък върху условния доход.

    В допълнение към докладването на данъчните власти е възможно да се издават отчети на Пенсионен фонди социалноосигурителния фонд.

  • Още един интересен интернет услуга "Контур Елба", с помощта на който се попълва декларация и се подава в данъчната служба напълно безплатно за предприемач.

    Тази възможност е достъпна за новото предприятие през първата година на работа. Попълването е просто и ясно, не отнема много време.

Тази опция е много удобна, защото не е нужно да ходите никъде, можете да попълните и изпратите декларацията, без да напускате офиса или дома си. От гледна точка на разходите ще бъде по-евтино, отколкото при контакт със счетоводна къща.

При общата данъчна система

Случва се да се извършват сериозни дейности, които не се вписват в опростената данъчна система и UTII, тогава ще бъде избрана общата система за данъчно облагане. Самостоятелното попълване на декларацията и изчисляването на данъчни плащания чрез интернет услуги може да бъде трудно.

Ако предприемачът се съмнява в себе си и се страхува да не направи грешки, тогава той може да наеме квалифициран счетоводител, който ще отговаря за отчитането.

Важно е да съставите нотариално заверено пълномощно. Ако пълномощното не е съставено или не е заверено, тогава счетоводителят може да откаже да приеме счетоводителя при подаване на отчетния документ.

Предприемач, който реши сам да попълни декларация, ще се нуждае от специален формуляр. Можете да го намерите в интернет или да го закупите във фирми, които се занимават с документи за индивидуални предприемачи.

Също така в мрежата има информация за правилното попълване на декларацията, вид стъпка по стъпка инструкция. Ако го следвате стриктно, тогава можете успешно да изготвяте отчети и да изчислявате размера на плащанията, без да прибягвате до помощта на счетоводни услуги.

Как да изпратите?

Предприемачът може да подаде данъчна декларация по следните начини:

  • Свържете се лично с данъчната служба. Ако отчетът се подава лично, специалистът поставя знак за приемане. Този подпечатан формуляр е най-добре да се съхранява. Може да се случи, че трябва да докажете на данъчните власти своевременното подаване на отчетния документ.
  • По поща. В този случай трябва да направите опис на прикачения файл в два екземпляра и да поискате от пощенския служител чек, в който е посочена датата на изпращане на писмото. Именно този номер ще се счита за дата на подаване на данъчната декларация.
  • Чрез Интернет.

Всеки от горните методи има своите предимства и недостатъци. Изборът е на предприемача. Важно е да оцените всички рискове, преди да вземете каквото и да е решение.

Индивидуалният предприемач трябва да представи отчети в съответствие със сроковете, установени от закона. Често поради разсеяност или забравяне този процес се забавя, което е грубо нарушение и се наказва с неустойки.

Следните фактори влияят върху размера на глобата:

  • вид данъчна система;
  • размера на дължимия данък за даден период;
  • брой дни просрочие.

В допълнение към наказанията има възможност за запор на разплащателната сметкаи поставяне в черен списък на безотговорен предприемач, след което дейността му ще бъде обект на редовни проверки от данъчните власти.

Ето защо е по-добре да подходите към подаването на данъчни декларации с цялата отговорност, за да не създавате ненужни проблеми за себе си в хода на основната си дейност. Ако привлечете внимателното внимание на данъчните власти, това може само да влоши състоянието на всички дела на предприемача.

Основания за отказ на допускане

В някои случаи данъчната служба има силни основания за неприемане на отчети от индивидуален предприемач.

Тези причини включват:

  • подаване на отчетен документ без представяне на паспорт;
  • неспазване на установената форма на отчетния документ;
  • липсата на хартия на подписа на лицето, което отговаря за предоставянето на надеждна информация;
  • липса на повишена квалификация електронен подписръководителят или негов представител или неточността на данните за собственика на свидетелството за квалификация при подаване на декларацията в електронен вид;
  • подаване на отчетен документ до грешен данъчен орган. Преди подаването е необходимо да се изясни къде да се изпрати, кой орган е компетентен да получи този конкретен вид докладване.

Отказът за приемане на декларация се приравнява на непредоставянето й в рамките на установения отчетен период, което ще се счита за данъчно нарушение, за което индивидуалният предприемач носи отговорност пред закона.

По този начин индивидуалният предприемач трябва да подходи към изготвянето на данъчна декларация с цялата отговорност.

Важно е да се използва установената форма на отчетния документ и да се вземат предвид изискванията на данъчните властии подавайте отчети навреме. Тогава няма да възникнат проблеми.

Кога се подава 3 данък върху доходите на физическите лица

Има няколко основания за подаване на декларация. Основната цел е прехвърлянето на данъка върху допълнителните печалби или връщането на излишно удържания. Квалифицираната помощ при попълване на декларация 3 данък върху доходите на физическите лица гарантира липсата на грешки и минималната загуба на време за получаване на приспадането. Данъчният кодекс предвижда няколко ситуации, когато е възможно да получите обезщетение:

  1. Строителство, закупуване на къща или апартамент с право на регистрация на пребиваване - приспадане на собственост.
  2. Купуване на кола.
  3. Скъпи операции или лекарства.
  4. Доброволно осигуряване.
  5. Собствено образование или дете (до 24 години, пълно работно време).

На свой ред допълнителният облагаем доход ви задължава да предоставите потвърждения за плащане за преотстъпване на удръжки. Когато се извършва в един отчетен интервал на продажба и продажба материални активирезултатът от приспадането и възстановяването се изчислява математически. Плащането се компенсира едно срещу друго.

Принципи на пълнене

Законодателството непрекъснато променя правилата за движение на документи, така че е важно да следите неговата приложимост. Допуска се незабавно подаване на данъчна декларация за тригодишен период. За да издадете и предадете правилно 3 данъка върху доходите на физическите лица без ненужни проблеми, трябва да следвате основните правила:

  1. Попълнете на компютъра чрез програмата или със собствената си ръка (само със синьо или черно мастило).
  2. Не се допускат корекции, петна.
  3. На всеки календарен интервал се определя индивидуална форма 3 за данък върху доходите на физическите лица.
  4. Сериен номер, TIN, дата и подпис са поставени навсякъде.
  5. Данъчната декларация се съставя в два екземпляра. При печат на принтер е разрешен само едностранен печат.
  6. За отчитане на различни места на работа се попълват отделни блокове с OKTMO и информация за заплатите.
  7. Списъкът на необходимите листове зависи от естеството на приспадането и вида на отчитането.
  8. При подреждането стриктно се спазва редът и номерацията.

Основните блокове на данъчната декларация, които трябва да бъдат попълнени:

  • заглавна страница с лични данни;
  • раздел 1 за посочване на сумите за всички OKTMO;
  • раздел 2 за изчисляване на данъчната основа;
  • приходи от официални източници.

Специалните кодирани форми опростяват и уеднаквяват обработката на материалите. Модерен електронни системиизберете опция за конфигурация според зададените изисквания, което спестява време за корекция на необходимите графики. Удобното обслужване, точността на входните данни гарантират грамотността и надеждността на изчисленията.

Как да подадете данъчно приспадане

Декларация 3 за данъка върху доходите на физическите лица се подава под формата на KND 1151020, като се използва нов примерен сертификат за заплата за 2018 г. Лицата, които преди това са променили мястото си на работа, ще трябва да поръчат отново документ за приспадане.

Съгласно правилата данъчната декларация включва основната част, която е задължителна за всички удръжки:

1. Заглавна страница- серията, номерът на паспорта и специалните кодировки са посочени:

  • данъчен период;
  • данъчен орган;
  • страна;
  • документ за самоличност;
  • принадлежащи на Руската федерация.

2. Страници 1 и 2 се основават на окончателно преброяване.

3. Доходи във възходящ ред:

  • в организации на Русия - № 1;
  • извън Руската федерация - № 2;
  • за тези, които се занимават с частна практика, предприемачи и адвокати - №3.

4. Лист 4 - при наличие на необлагаеми финансови средства.

Обосновката за приемане на декларацията също е изявление от данъкоплатеца. За да прехвърлите пари, ще трябва да попълните данни за банкова сметка и информация за индивидуален. Накрая се преброяват всички страници, посочва се техният брой.

приспадане на имущество

За да се възползвате от жилищния данъчен кредит, ще трябва да приложите всички чекове и извлечения от сметки, които подкрепят лични финансови разходи. Към основния комплект трябва да се добави Приложение 7 със следните характеристики:

  1. Адрес, кадастрален номер, дялова собственост.
  2. Когато имотът е регистриран.
  3. Размерът на удръжките за предходни периоди и срокът на първоначалното прихващане.
  4. Размерът на данъчната основа за определяне на общия размер на приспадането.
  5. Оставаща приспадане.

При закупуване на апартамент на кредит нормите на закона предвиждат използването на приспадане за плащане на лихва след изтичане на срока на кредита. За да направите това, надплащането в банковото извлечение се изчислява отделно и се въвежда в отделни полета. Възстановена сума за частна къщавключва цена поземлен имот. Невъзможно е обаче да се претендира за процент от стойността на отделна земя.

Социални удръжки

При попълване на декларация 3 от данъка върху доходите на физическите лица за социалното приспадане се използва Приложение 5. Тук са посочени видовете разходи: образование, медицински услуги, стандартно приспадане. Това включва също благотворителност, доброволно осигуряване, пенсионни спестявания. Пълен списъкпубликувани и постоянно актуализирани на правителствени порталисвободен достъп.

Ученик на платена основа има право на данъчно облекчение или родител за детето си в редовен отдел. Заедно с основните документи се изисква споразумение за обучение, копие от него и разписки за плащане.

За възстановяване от бюджета за лечение се вземат предвид следните категории:

  • Скъпо лечение.
  • Лекарства.
  • стандартна терапия.

За компенсиране на лекарства се използва рецепта, установена от наредбите, и разписки за плащане. Моля, имайте предвид, че не всички лекарствапопадат в категорията за обезщетение. Официалният списък е утвърден от правителството с Постановление № 201 от 19 март 2001 г. Максималното обезщетение е 15 600 рубли.

Данъчното облекчение също разчита на деца. Според класическата схема тази услуга се предоставя от работодателя чрез счетоводния отдел на месечна база, но е възможно и еднократно възстановяване. В Приложение 6 полетата се попълват според вида на настойничеството и обезщетението. Всички непълнолетни членове на семейството имат право на приспадане. За първите две се изчисляват 1400 рубли, а за третата и следващите - по 3000. Компенсациите се прекратяват от момента, в който достигнат 350 000 рубли. кумулативна сума на спечелените средства от родителя.

Приспадане при продажба на имот

Гражданите, които са получили материални облаги от собствено или друго имущество, също ще трябва да попълват и докладват навреме на Федералната данъчна служба. Тази процедура може да бъде избегната, ако предметът на сделката е собственост повече от 3 или 5 години в зависимост от начина на получаване (по наследство, по дарение, по договор). Към общия набор се добавя приложение 6, където отделно се посочва фактът на продажба на обекта на пълна собственост и споделена собственост, като се посочват разходите за придобиване.

Според Данъчния кодекс 1 милион рубли. апартаментът не се облага с данък. Съответно крайната цифра е 13% от стойността след изваждане на необлагаемия милион. Може също така да се окаже, че няма полза от сделката с недвижим имот и тогава не се прави приспадане.

Няма фундаментална разлика при попълването на 3 данъка върху доходите на физическите лица за различни интервали. В отчитането периодично се въвеждат някои корекции под формата на име на операции, изтриване и добавяне на позиции, приети за счетоводство. За правилна регистрация обърнете внимание на примерните удръжки, предоставени от надеждни ресурси.

Да върнете данъка (да получите приспадане) за 2017 г. (до 19 февруари 2018 г.)

За възстановяване на данъци при покупка на жилище

За възстановяване на данъци върху покупки на жилища и ипотеки




Как по-бързо и по-лесно да получите правилната 3-NDFL декларация?

Най-лесният начин е бързо да подготвите правилната 3-NDFL декларация с данъци. С данъци не е необходимо да попълвате отново декларацията си. Данъчните ще генерират необходимите листове на формуляра, ще изчислят общите суми, ще въведат необходимите кодове и ще проверят данните. Ще получите коректна декларация и експертен съвет. И тогава можете да изберете дали да занесете декларацията на проверката сами или да я подадете онлайн.

Да отчете приходи за 2017 г. (преди 19 февруари 2018 г.)

При продажба на имот, като кола или апартамент

За връщане на данъка (получаване на приспадане) за 2017 г. (от 19 февруари 2018 г.)

За възстановяване на данъци при покупка на жилище
Образец (пример) за попълване на декларация за възстановяване на данък (приспадане на имущество) при покупка или строителство на жилище, например при покупка на апартамент, в PDF формат.

За възстановяване на данъци върху покупки на жилища и ипотеки
Образец (пример) за попълване на декларация за възстановяване на данък (приспадане на имущество) при закупуване или изграждане на жилище, например при закупуване на апартамент и плащане на лихва по ипотека (плащане ипотечни лихви) в PDF формат.

За възстановяване на данъци върху таксите за обучение
Образец (пример) за попълване на декларация за възстановяване на данък (получаване на социална данъчно приспадане) за разходите за обучение в PDF формат.

За възстановяване на данъци върху медицински разходи
Образец (пример) за попълване на декларация за възстановяване на данък (получаване на приспадане на социален данък) за медицински разходи в PDF формат.

За възстановяване на данък при получаване на стандартно данъчно приспадане
Образец (пример) за попълване на декларация за възстановяване на данък при получаване на стандартно приспадане на данък в PDF формат.

Да отчете приходите за 2017 г. (от 19.02.2018 г.)

При продажба на имот, като кола или апартамент
Образец (пример) за попълване на декларация при продажба на имот, например кола или апартамент, в PDF формат.

Да върнете данъка (да получите приспадане) за 2016 г

За възстановяване на данъци при покупка на жилище
Образец (пример) за попълване на декларация за възстановяване на данък (приспадане на имущество) при покупка или строителство на жилище, например при покупка на апартамент, в PDF формат.

За възстановяване на данъци върху покупки на жилища и ипотеки
Образец (пример) за попълване на декларация за възстановяване на данък (приспадане на имущество) при покупка или строителство на жилище, например при закупуване на апартамент и плащане на лихва по ипотека (плащане на лихва по ипотека) в PDF формат.

За възстановяване на данъци върху таксите за обучение
Образец (пример) за попълване на декларация за възстановяване на данък (получаване на приспадане на социален данък) за разходи за обучение в PDF формат.

За възстановяване на данъци върху медицински разходи
Образец (пример) за попълване на декларация за възстановяване на данък (получаване на приспадане на социален данък) за медицински разходи в PDF формат.

За възстановяване на данък при получаване на стандартно данъчно приспадане
Образец (пример) за попълване на декларация за възстановяване на данък при получаване на стандартно приспадане на данък в PDF формат.

Да се ​​отчетат приходи за 2016г

При продажба на имот, като кола или апартамент
Образец (пример) за попълване на декларация при продажба на имот, например кола или апартамент, в PDF формат.

Да върнете данъка (да получите приспадане) за 2015 г

За възстановяване на данъци при покупка на жилище
Образец (пример) за попълване на декларация за възстановяване на данък (приспадане на имущество) при покупка или строителство на жилище, например при покупка на апартамент, в PDF формат.

За възстановяване на данъци върху покупки на жилища и ипотеки
Образец (пример) за попълване на декларация за възстановяване на данък (приспадане на имущество) при покупка или строителство на жилище, например при закупуване на апартамент и плащане на лихва по ипотека (плащане на лихва по ипотека) в PDF формат.

За възстановяване на данъци върху таксите за обучение
Образец (пример) за попълване на декларация за възстановяване на данък (получаване на приспадане на социален данък) за разходи за обучение в PDF формат.

За възстановяване на данъци върху медицински разходи
Образец (пример) за попълване на декларация за възстановяване на данък (получаване на приспадане на социален данък) за медицински разходи в PDF формат.

За възстановяване на данък при получаване на стандартно данъчно приспадане
Образец (пример) за попълване на декларация за възстановяване на данък при получаване на стандартно приспадане на данък в PDF формат.

Да се ​​отчетат приходи за 2015г

При продажба на имот, като кола или апартамент
Образец (пример) за попълване на декларация при продажба на имот, например кола или апартамент, в PDF формат.

Да върнете данъка (да получите приспадане) за 2014 г

За възстановяване на данъци при покупка на жилище
Образец (пример) за попълване на декларация за възстановяване на данък (приспадане на имущество) при покупка или строителство на жилище, например при покупка на апартамент, в PDF формат.

За възстановяване на данъци върху покупки на жилища и ипотеки
Образец (пример) за попълване на декларация за възстановяване на данък (приспадане на имущество) при покупка или строителство на жилище, например при закупуване на апартамент и плащане на лихва по ипотека (плащане на лихва по ипотека) в PDF формат.

За възстановяване на данъци върху таксите за обучение
Образец (пример) за попълване на декларация за възстановяване на данък (получаване на приспадане на социален данък) за разходи за обучение в PDF формат.

За възстановяване на данъци върху медицински разходи
Образец (пример) за попълване на декларация за възстановяване на данък (получаване на приспадане на социален данък) за медицински разходи в PDF формат.

За възстановяване на данък при получаване на стандартно данъчно приспадане
Образец (пример) за попълване на декларация за възстановяване на данък при получаване на стандартно приспадане на данък в PDF формат.

Да се ​​отчетат приходи за 2014г

При продажба на имот, като кола или апартамент
Образец (пример) за попълване на декларация при продажба на имот, например кола или апартамент, в PDF формат.